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老师,已知含税销售额1500万元,税率16%,何如计算进项额,进项税额?

84784981| 提问时间:2018 10/31 12:29
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个是要知道您公司的增值税税负率,才可以通过公式计算的。 进项税额=不含税收入*(税率-税负率)
2018 10/31 12:30
84784981
2018 10/31 12:31
税负3%
张艳老师
2018 10/31 12:39
您公司的适用税率是16%还是?
84784981
2018 10/31 13:19
是的老师16%
张艳老师
2018 10/31 13:21
本期应认证的进项税额=1500/(1+16%)*(16%-3%)
84784981
2018 10/31 13:22
进项金额呢?老师
张艳老师
2018 10/31 13:24
是的,本期应认证的进项税额。
84784981
2018 10/31 13:28
本期应认证的进项税额=1500/(1+16%)*(16%-3%)需要多少的进项发票?
张艳老师
2018 10/31 13:30
如果是要认证含税发票金额的话,在上面的金额乘以(1+税率),转换为含税金额的。
84784981
2018 10/31 13:30
好的,谢谢老师!
张艳老师
2018 10/31 13:30
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
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