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我们是农民专业合作社,使用农民专业合作社科目,里面没有其他应付款,法人垫付的钱怎么怎么写会计分录呢?

84785008| 提问时间:2018 10/31 15:43
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,合作社可设置会员往来科目
2018 10/31 15:46
84785008
2018 10/31 15:51
垫付工资或管理费用,借管理费用_办公费 1000 应付职工薪酬_工资5000 贷成员往来_张三6000
84785008
2018 10/31 15:53
是这样吗
庄老师
2018 10/31 16:00
你好,用现金还是银行存款
84785008
2018 10/31 16:22
法人垫付款以后还可能现金还也可能是银行存款
84785008
2018 10/31 16:26
法人先把钱垫上
庄老师
2018 10/31 16:49
用现金垫,借现金,贷其他应付款一法人
庄老师
2018 10/31 16:51
其他应付款没有,也可用成员往来一法人
庄老师
2018 10/31 16:52
报销时,借管理费用一办公费1000,应付职工薪酬一工资5000,贷现金6000
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