问题已解决

老师好,咨询个问题!就是我们公司有一个部门的员工全部转给了合作公司,然后我们公司代合作公司支付了一个月的工资,合作公司也将这笔工资款打给我们公司,我们还给他们开了服务费发票,现在这笔工资的进出该怎么入账呢!我们不是人力资源公司

84785027| 提问时间:2018 11/01 14:14
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费
2018 11/01 15:09
84785027
2018 11/01 15:11
老师,那我发出呢?该怎么做呢?
文文老师
2018 11/01 15:18
借:其他业务成本 贷:银行存款
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