问题已解决
老师,我购进有一批货物,货先进来并用出去了,但是钱没打给对方,发票也没收到。那这个月结转成本的时候怎么做分录?还是等到过两个月收到发票再结转成本?
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速问速答你好 发票未到货到了 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 入库之后发生了销售 正常做收入 结转销售成本 借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本借方主营业务成本贷方库存商品 等发票来了冲暂估的分录 分录不变金额负数 再按发票正常做收入
2018 11/01 17:23