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老师,我们公司付了一笔货款是7890,但是对方按着合同约定开的发票是7872,多付的款下次不会抵掉。这样该怎么做分录啊?
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速问速答你好 借;库存商品 7872 营业外支出 18 贷;银行存款 7890
2018 11/01 18:50
老师,我们公司付了一笔货款是7890,但是对方按着合同约定开的发票是7872,多付的款下次不会抵掉。这样该怎么做分录啊?
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