问题已解决

提问,请问老师代收车款,然后把该笔车款支付给厂家,会计分录怎么做?借银行存款,贷其他应付款,借预付账款,贷银行存款吗

84785002| 提问时间:2018 11/02 15:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,第二笔分录借方是其他应付款
2018 11/02 15:22
84785002
2018 11/02 15:28
老师,厂家后期是要给我开发票的,那预付账款怎么挂帐?
邹老师
2018 11/02 15:31
你好,应当通过其他应付款核算 发票应当开具给受托方,而不是给你单位开具发票
84785002
2018 11/02 15:37
现在厂家是给我单位开具发票,厂家不跟受托方对接的,这笔账务该如何处理
邹老师
2018 11/02 15:39
你好,那这样就不是代收代付 而是你单位先购进,然后销售给委托方了 借;库存商品 贷;银行存款等科目 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
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