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老师,进项转出的分录怎么做?

84785040| 提问时间:2018 11/06 09:57
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您具体是什么业务发生了进项税额转出。
2018 11/06 09:58
84785040
2018 11/06 10:23
就是不想抵扣了,就转出,有成本的,有费用的
张艳老师
2018 11/06 10:24
举例 借:库存商品/管理费用等 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
84785040
2018 11/06 10:35
那最后这个贷方年底怎么平帐
张艳老师
2018 11/06 10:41
这个进项税额转出是要结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)科目的
84785040
2018 11/06 11:10
就是这个转出转进的乱不清楚啊,谢谢老师了
张艳老师
2018 11/06 14:24
如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
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