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老师,请问发票没到记应付暂估,当取的发票后,怎么处理,是在下月冲红字,还是借应付暂估,贷应付账款,谢谢

84785018| 提问时间:2018 11/06 14:13
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,做之前暂估分录相反分录冲销就是了 然后根据发票做分录
2018 11/06 14:13
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