问题已解决
老师,我们上学暂估入库,结转了成本,结转了损益,这月发票进来没那么多,那之前的暂估入库,结转成本,结转损益都要红冲吗
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速问速答来的发票冲对应的暂估金额
收到暂估发票时:
借:材料费用等
贷:应付账款—暂估应付账款
收到发票时:
借:应付账款—暂估应付账款
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应付账款
结转成本跟损益不用红冲
2018 11/07 11:10
84785017
2018 11/07 11:21
老师,比如暂估5万,结转了5万,但我实际进来了2万,成本也只有2万,成本不用红冲更正吗
bamboo老师
2018 11/07 11:25
金额不对 那就要红冲 对结转的成本
84785017
2018 11/07 12:37
老师,你看一下我的这个分录正确吗
bamboo老师
2018 11/07 12:40
你暂估入库的时候 入了主营业务成本么 现在冲销
84785017
2018 11/07 12:46
对的,我结转了成本
bamboo老师
2018 11/07 12:53
结转了成本那就冲销 对的
84785017
2018 11/07 12:57
谢谢老师
bamboo老师
2018 11/07 12:59
不用谢 满意请给五星好评