问题已解决
取得旅游发票应该怎么写分录?
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018 11/07 11:15
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2018 11/07 11:17
谢谢,像我们主营是卖地板砖,买的卡子附送小产品之类的,取的相应的发票应计入什么科目了
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/07 11:18
你好
借;库存商品 贷;营业外收入
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2018 11/07 11:21
可是这个东西它属于消耗品,他创造不了收入。就是平常随时就赠送的那种。
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2018 11/07 11:21
像这种的话一般要怎么做账呢?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/07 11:27
你好,对方赠送给你单位,你单位做营业外收入
你单位再赠送出去,计入销售费用
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2018 11/07 11:28
东西是我们自己买的。那就借方是库存商品,贷方银行存款。送出去的时候,那就销售费用。
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/07 11:32
你好,是的,是这样处理
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2018 11/09 09:23
老师我们11月份从公户上,可以发9月份的工资吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/09 09:24
你好,可以在11月份发放9月份的工资的
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2018 11/09 10:12
老师,计提企业所得税,还有结转成本的时候,凭证后面需要附明细吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/09 10:18
你好,计提所得税可以没有附件
结转成本附件是出库单
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2018 11/09 13:38
老师,我想问一下我们现在11月份发放九月份的工资。因为九月份的工资之前是已经计提好的,但是现在实际发放于当初计提有金额上的差别。
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/09 13:42
你好,少计提了就补计提,多计提了就冲销多计提的