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9月收到买东西的专票,10月付款,9月账没有挂其他应付,是不是不对啊?该怎么处理呢?

84785046| 提问时间:2018 11/08 17:13
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
收到发票的时候,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款 付款时,借:应付账款 贷:银行存款
2018 11/08 17:13
84785046
2018 11/08 17:16
9月没挂应付,十月做的借:固定资产,贷:银行存款,需要怎么修正呢?
辜老师
2018 11/08 17:17
你要吧进项税做进去,你10月处理,相当于十月补做,也是可以的
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