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上个月已经报税认证的发票,这个月红冲,下个月报这个月的税怎样做呢?

84784972| 提问时间:2018 11/08 17:14
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
按正数进项税额减去负数进项税额之后的税额填写在进项税额栏次就是了
2018 11/08 17:15
84784972
2018 11/08 17:18
怎样填?没有懂!?能再清楚一些吗?我这个月进项如果是1万,我红冲的也是一万,我直接填进项2万?还是该哪里哪格填写?
邹老师
2018 11/08 17:19
你好,如果 这个月进项是1万,我红冲的也是一万,这种情况进项就是按0填写 在附表二的进项税额栏次填写
84784972
2018 11/09 07:26
如果去我销售的,上个月交了税,我给红冲掉,我这个月开了一万,上个月销小孩红冲也是1万,这个月销项是0元?
邹老师
2018 11/09 08:25
你好,是的,这样蓝字与红字刚好抵消了,实际销售金额就是0,税额也是0
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