问题已解决
11初做10月份的帐,出纳给我两张10月份开具的发票,合计金额是35600元。但10月份现金账面余额不够支,该怎么做?我能把这两张票放到下个月再做吗?
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速问速答可以,等库存现金多的时候在入账,报销时间写入账月份,
2018 11/12 20:50
84784963
2018 11/12 20:55
发票是十月份开具的,固定资产购买日期按发票日期登记是吗,11月开始计提折旧?还是入账月份的下个月?
陈娟老师
2018 11/12 20:58
最好什么时候报销付款,什么时候入固定资产吧,
84784963
2018 11/12 21:03
假如我把这两张票11月入账,那么折旧几月开始计提?
陈娟老师
2018 11/12 21:03
入账下月开始折旧