问题已解决
我们公司支付讲师培训费比如2000,直接支付2000,个税部分由我们公司承担,去税务局代开发票,需要缴纳个税,附加税200,这样的话,我这200怎么入账呢
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速问速答这个200是要计入营业外支出科目核算,所得税汇算清缴时,这部分金额是要纳税调增的。因为这些税款不应该由公司承担。
2018 11/13 10:48
84785016
2018 11/13 10:50
嗯嗯好的,老师。明白了
张艳老师
2018 11/13 11:16
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