问题已解决
发票取到9月先认证了,但发票做账联随支付单在10月支出,费用10月才入账,那9月认证这笔税金怎么做会计分录。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:预付账款
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
10月份
借:费用科目
贷:预付账款
2018 11/13 11:45
84784988
2018 11/13 11:57
9月没有付款的情况怎么入呢
张艳老师
2018 11/13 12:14
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款