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发票取到9月先认证了,但发票做账联随支付单在10月支出,费用10月才入账,那9月认证这笔税金怎么做会计分录。

84784988| 提问时间:2018 11/13 11:43
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:预付账款 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 10月份 借:费用科目 贷:预付账款
2018 11/13 11:45
84784988
2018 11/13 11:57
9月没有付款的情况怎么入呢
张艳老师
2018 11/13 12:14
借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
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