问题已解决
结转成本是开出发票时就可以结转,还是说必须等收到钱后才可以结转成本
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实际实际销售了月底就要结转
2018 11/13 17:38
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2018 11/13 17:53
月底开具劳务发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
结转成本(派遣人员工资)借:主营业务成本 贷:其他应付款-陈某 之后陈某向公司借款借:其他应收款 贷:银行存款 后面他拿工资表来报账这个该怎么写分录
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马老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/13 18:12
借其他应付贷其他应收贷银存
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2018 11/13 19:00
工资和他的借款相等,分录是不是直接为借:其他应付款 贷:其他应收款就可以了
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马老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/13 20:43
工资你的分录怎么做的???
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2018 11/14 07:56
结转的成本里面就包含了工资啊
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马老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 11/14 08:16
那你按照前面的分录做冲平就可以了!
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2018 11/14 08:51
我这样做对不对了!
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2018 11/14 09:00
对着呢,就按你那个!