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9月份申报增值税因为都是红冲的负数发票,所以我是0申报的,10月份申报增值税怎么把上月的红冲发票金额减去,应该负数金额填在哪里?

84784994| 提问时间:2018 11/14 11:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
负数收入会导致增值税无法申报的
2018 11/14 11:49
84784994
2018 11/14 11:51
我知道,这次开的正数发票大于红冲的发票,所以不应该减去吗?我不知道填在哪里
邹老师
2018 11/14 11:53
你好,需要用正数减去负数,按正数减去负数之后的金额填写在收入栏次申报就是了
84784994
2018 11/14 11:54
好的谢谢老师!
邹老师
2018 11/14 11:55
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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