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以银行存款支付行政管理部门水电费5 600元。

84785000| 提问时间:2018 11/15 18:32
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84785000
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
以银行存款支付行政管理部门水电费5 600元。
2018 11/15 18:32
邹老师
2018 11/15 18:32
你好 借;管理费用——水电费 贷;银行存款
84785000
2018 11/15 18:33
以现金支付管理部门的零星支出1 200元。
邹老师
2018 11/15 18:34
你好 借;管理费用 贷;库存现金 1200
84785000
2018 11/15 20:41
以银行存款预付应由下季度管理费用负担的材料仓库租金4 800元
邹老师
2018 11/15 20:42
你好 借;预付账款 贷;银行存款 4800
84785000
2018 11/15 20:45
某职工预借差旅费1 000元现金。
邹老师
2018 11/15 20:46
你好 借;其他应收款 贷;库存现金 1000
84785000
2018 11/15 20:47
摊销本月应摊销厂部材料仓库租金1 600元。
邹老师
2018 11/15 20:49
你好,借;管理费用 贷;预付账款 1600
84785000
2018 11/15 20:56
摊销本月应摊销厂部材料仓库租金1 600元。
84785000
2018 11/15 20:56
预收货款50 000元存入银行。
邹老师
2018 11/15 21:00
你好 你这个仓库租金有取得发票吗? 预收货款 借;银行存款 贷;预收账款 50000
84785000
2018 11/16 08:07
期末,结转完工产品的制造成本,共计200 000元。
邹老师
2018 11/16 08:09
你好 借;库存商品 贷;生产成本 200000
84785000
2018 11/16 08:12
销售产品一批,货款78 000元,增值税销项税额12480元,价税合计90480元尚未收到
邹老师
2018 11/16 08:13
你好 借;应收账款 90480 贷;主营业务收入 78000 应交税费(销项税额) 12480
84785000
2018 11/16 08:20
以银行存款支付销售产品的包装费及搬运费1 200元。
邹老师
2018 11/16 08:21
你好 借;销售费用 贷;银行存款 1200
84785000
2018 11/16 08:27
前欠销货款91260元收回存入银行。
邹老师
2018 11/16 08:27
你好 借;银行存款 贷;应收账款 91260
84785000
2018 11/16 08:29
销售预收货款的产品一批120 000元,增值税销项税额19200,价税合计139200,冲销原预收货款50 000元,同时收到不足部分的货款存入银行。
邹老师
2018 11/16 08:30
你好 借;预收账款 50000 银行存款89200 贷;主营业务收入 120000 应交税费(销项税额)19200
84785000
2018 11/16 08:35
结转已销售产品制造成本200 000元。
邹老师
2018 11/16 08:35
你好 借;主营业务成本 贷;库存商品 20万
84785000
2018 11/16 08:45
由于对方机构撤销,无法退回某单位的存入保证金2 000元,经批准转为营业外收入。
邹老师
2018 11/16 08:45
你好 借;其他应付款 贷;营业外收入 2000
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