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你好,我公司因对方虚开发票被立案,现在税务要求我们作进项税额转出,要我们作增值税和所得税的申报表,要怎么作
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速问速答首先确认你对应的存货是否销售,没有销售进项转出进入成本;销售了,进项转出进入损益
1。增值税申报附表2的进项转出栏次填写;
2.企业所得税:存货没有销售,不调整;存货当年销售,不调整,年度汇算正常申报;以前年度销售,更正对应年度的所得税申报表)。
2018 11/16 10:24
你好,我公司因对方虚开发票被立案,现在税务要求我们作进项税额转出,要我们作增值税和所得税的申报表,要怎么作
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