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计提工资、社保做分录时,为什么贷其他应付款呀?这个其他应付款是怎么来的?不应该是其他应收款吗?

84784971| 提问时间:2018 11/16 14:09
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
这个是员工个人承担的社保,其他应付款和其他应收款都是可以使用的
2018 11/16 14:11
84784971
2018 11/16 14:25
老师能详细给解释一下为什么吗?还有怎么核算这俩科目余额,具体意义。这俩科目我老混
辜老师
2018 11/16 14:38
一般是这样的,你先发工资再交社保,是用其他应付款的,因为相当于你还有款项没有支付给员工 你先交社保再发工资,是用其他应收款的
84784971
2018 11/16 15:00
老师,我们是5号发工资,社保有时候5号扣,有时候5号以后扣,我做分录时个人那部分社保都做到其他应收款里了,这样社保5号以后扣的那部分都错了呀老师?
辜老师
2018 11/16 15:03
如果你选定了放其他应收款核算,就一直放其他应收款核算,因为这只是个过渡科目,会在你社保缴纳结平的
84784971
2018 11/16 15:13
好的,谢谢老师,还有就是,应收账款、应付账款科目的余额公式是怎么呀老师?这俩我老记混
辜老师
2018 11/16 15:16
应收账款的余额=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额, 应付账款的余额=应付账款的借方余额+预付账款的借方余额,
84784971
2018 11/16 15:20
其他应收款、其他应付款呢老师?
辜老师
2018 11/16 15:26
其他应收款的余额=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额 其他应付款的余额=其他应付款的贷方余额+其他应付款的贷方余额
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