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建筑行业,收到的预付工程款,做的是借银行存款20万贷预收账款20万,现在开发票75万,做的分录借预收账款20万、应收账款50万,贷主营业务收入75万,对不?

84785017| 提问时间:2018 11/19 19:57
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
开票75万还有税金呢
2018 11/19 20:00
84785017
2018 11/19 20:51
老师,工程结算和合同毛利的分录怎么做
bamboo老师
2018 11/19 20:55
实际发生成本的时候: 借:工程施工-合同成本 贷:原材料等 结转收入成本时: 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 结算时: 借:应收账款或银行存款等 贷:工程结算 完工时冲平: 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
84785017
2018 11/19 20:59
老师,这几个分录是我开出发票后,分别需要做的分录吗
bamboo老师
2018 11/19 21:01
同学 你好 什么时候做什么分录 上面写了的
84785017
2018 11/19 21:06
以前没有开发票,我只做的发生成本借工程施工合同成本贷原材料,这个月才开始借应收账款 贷工程结算, 借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业业务收入 借工程结算 贷工程施工合同成本 工程施工合同毛利 这样做对吗?
bamboo老师
2018 11/19 21:09
同学 你好 这样做对的
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