问题已解决
以前年度开票,确认收入,借:预收账款 贷:收入 应交税费,今年到款,借:银行 贷:预收账款,对吗



这种情况应当把预收账款换成应收账款科目才是的
2018 11/19 20:03

84785017 

2018 11/19 20:05
年初没有调整,那需要怎么做

邹老师 

2018 11/19 20:06
你好,你可以先做这个调整分录
借;应收账款 贷;预收账款
然后今年到款,这样做分录 借;银行存款 贷应收账款

84785017 

2018 11/19 20:08
其实去年做的是应收账款,但今年新到的会计习惯用预收账款,就统一用了预收,没有设应收账款,这种情况呢,应该怎么处理

邹老师 

2018 11/19 20:11
你好,没有设置应收账款,你可以通过预收账款核算,可以不用调整

84785017 

2018 11/19 20:12
那就按照一开始的分录没有问题对吧

邹老师 

2018 11/19 20:15
你好,也没有问题
只是正常情况下如果是先开具发票没有收款,借方是通过应收账款核算,而不是预收账款的