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老师,请问当月销项大于进项需交税,结转销项和进项借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)这两笔分录是月末做还是年末把当年销项和进项一起结转?而借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税这笔分录只要当月销项大于进项需交税就月末做?

84785001| 提问时间:2018 11/21 19:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你写的分录前两笔月末做,年末做都可以,最好月末做,这样不容易乱,按月整理出来, 最后一笔是月末需要交税的时候做
2018 11/21 19:38
84785001
2018 11/21 19:41
是这样的郭老师,审计老师建议前两笔年末做,原因与纳税申报表一致有这样说法没?
郭老师
2018 11/21 19:43
你好,也可以的,但是你结转到转出未交增值税也和你纳税申报表一致的,申报表的年累计等于销项进项年发生额累计就可以的,一般老会计的做法就是不结转到转出未交,让他们一直有余额
84785001
2018 11/21 19:44
所指审计老师不是说咱学堂老师,是外面的会计师事务所审计人员
郭老师
2018 11/21 19:48
你好,做账看你单位自己,你可以年末结转的,月末年末都没有错误的
84785001
2018 11/21 19:49
您意思是说老会计前两笔也是年末结转吗?
郭老师
2018 11/21 19:50
你好,不是的,老会计做账不结转的,让它一直有余额
84785001
2018 11/21 19:51
谢谢!
郭老师
2018 11/21 19:52
你好,不用客气的
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