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收到发票为什么是这样做分录的?

84785015| 提问时间:2018 11/21 20:12
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学 你好 因为收到发票前做了暂估入库 收到发票冲暂估 所以做这样的分录
2018 11/21 20:13
84785015
2018 11/21 20:15
前面的其中一个分录是,借预收账款 贷银行存款是吗?你说的那个分录是什么样的?
bamboo老师
2018 11/21 20:19
收到材料暂估或者暂估费用 借:材料成本费用等 贷:应付账款——暂估应付账款——某某公司 收到发票后 借:应付账款——暂估应付账款——某某公司 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款(应付账款)——某某公司
84785015
2018 11/21 20:43
有没有分录……借预付账款 贷银行存款?
bamboo老师
2018 11/21 20:45
有可能先付款的时候做了预付账款 然后暂估的时候忘记了 又暂估进了应付账款 后来发票来了发现了 又改到预付账款
84785015
2018 11/21 20:47
很多笔是这样的,不是(忘记了)这样的原因。帮想想
bamboo老师
2018 11/21 20:48
都是有应付账款跟预付账款么 那你有没有看是不是都是先付款的
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