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营业外支出年底怎么结转,留到下年吗
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速问速答你好
借;本年利润 贷;营业外支出
营业外支出期末没有余额,不能留到下一年的
2018 11/22 19:19
84785041
2018 11/22 19:28
一般人,现在想销户,一直没业务,但是2017年11月没申报,税务局罚款200元,之前都是零申报,现在税务局让改报表1、是不是改2017年四季度所得税申报表,进营业外支出200元2、改2017年年报营业外支出200元。3、2018年所得税年报弥补以前年度亏损200元。
84785041
2018 11/22 19:29
之前200元申报时没处理,都按零申报处理的
邹老师
2018 11/22 19:30
你好,没有申报的罚款计入今年营业外支出,不需要调整以前(2017年)的报表啊
罚款计入今年营业外支出,然后按规定予以调增应纳税所得额
84785041
2018 11/22 19:32
罚款是2017年11月份的
邹老师
2018 11/22 19:33
你好,罚款扣除日期是 2017年11月份,而不是现在?
84785041
2018 11/22 19:38
纳税调增,那么只有这一笔,是不是还要缴纳所得税和滞纳金啊
84785041
2018 11/22 19:39
是的,罚款是2017年11月21日的
邹老师
2018 11/22 19:41
你好,做纳税调增,因为利润总额是-200,纳税调增200,应纳税所得额是0,不需要补交企业所得税,没有企业所得税也就没有滞纳金的
84785041
2018 11/22 19:46
老师,那2017年年报填营业外支出,2017年四季度也是填营业外支出吧。2018年年报填弥补以前年度亏损对吧
邹老师
2018 11/22 19:47
你好,如果只有这一笔业务,纳税调整之后应纳税所得额是0,就不需要在2018年填写弥补亏损的
84785041
2018 11/22 19:51
老师,没有其它业务,那在利润表上2017年不是亏损200元吗?2018年不是弥补以前年度亏损吗?
84785041
2018 11/22 19:53
还有2017年四季度所得税报表没有营业外支出项目,就不用填吧
邹老师
2018 11/22 19:56
你好,利润表是营业外支出200,但是汇算做2017年汇算清缴的时候,因为罚款200不得在企业所得税之前扣除,需要做纳税调增200
调整之后的应纳税所得额=-200+200=0,所以到2018年汇算清缴是不需要弥补之前亏损的
所得税申报表把营业外支出计入利润总额栏次填写