问题已解决

请了律师,对方律师9月先开了发票给我们,在10月支付了钱,那么收到发票和支付钱时怎样做会计分录?

84784983| 提问时间:2018 11/23 09:51
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您可以在支付款项时,再做发票入账的凭证。 借:管理费用--服务费 贷:银行存款等
2018 11/23 09:53
84784983
2018 11/24 14:10
老师意思先收到发票不用做分录等支付给对方的时候再做分录是吗
张艳老师
2018 11/25 07:00
是的,还可以遵照权责发生制原则 收到发票时 借 管理费用-服务费 贷 应付账款 实际支付款项时 借 应付账款 贷 银行存款等
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