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您好!我上个月作废发票退后,次月开了销项负数发票,我把销项负数发票第一联销货方记账凭证作为原始凭证了!那么我退回的发票和负数第二联怎么处理,是保存起来了!还是放在记账凭证后面

84784980| 提问时间:2018 11/23 11:35
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!之前那个发票你是都收回来了是吗
2018 11/23 11:37
84784980
2018 11/23 11:40
对,第一联第二联都在我这里
宋生老师
2018 11/23 11:41
你好!如果你对这种都有单独存放就单独存放 如果没有建议都贴入凭证
84784980
2018 11/23 12:20
贴入凭证,是负数发票附在红字记账凭证后面,原来开出作废的附在要冲的凭证后面吗
宋生老师
2018 11/23 13:50
您好!原来开出去的那个发票,你点了作废吗?系统里面有作废吗
84784980
2018 11/23 14:23
点不了,他跨月了
84784980
2018 11/23 14:24
只能开红字发票冲了
宋生老师
2018 11/23 14:32
您好!是啊这样就对了,这样这个等于没有作废,正常做凭证,然后将发票付在正常的凭证后面 负数做凭证发票付在负数凭证后面
84784980
2018 11/23 15:02
第一联第二联都一起放在凭证后面当原始凭证啊
宋生老师
2018 11/23 15:10
你好!是的。都放进去,这样以后好找
84784980
2018 11/23 16:23
老师,那我这个月开了负数发票,又开了同样数字的发票,主营业务收入相抵为零,那主营业务是不是就不用再结转了
宋生老师
2018 11/23 16:33
您好!都要结转,只是结转后为0
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