问题已解决

各位老师, 想问下如果发现以前的凭证做错,是不是先做一张红字的凭证再做一张蓝字的?

84784969| 提问时间:2018 11/26 09:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当年的是
2018 11/26 09:48
84784969
2018 11/26 10:22
是当年的,除了这个方法还有没有其他方法
郭老师
2018 11/26 10:46
你好,正规的是这样做的,还有个不正规的,冲销和正确的做一笔
84784969
2018 11/26 16:50
老师没分别举例把两种方法写出来看一下吗
郭老师
2018 11/26 16:52
你好,说下具体的业务,然后之前错误的怎么做的
84784969
2018 11/26 16:58
本来应该是做借其他应收款5791.06贷库存现金5791.06做成了借库存现金贷其他应收款,老师就这个能不能把两种做法写一下
郭老师
2018 11/26 17:02
你好,第一种红冲借其他应收款贷现金,然后做正确的,借其他应收款贷现金,你这个用不到第二个做法,举个例子,应该借费用贷银存,你做成借费用贷现金,第二 种做法借银存贷现金直接修改
84784969
2018 11/26 22:12
老师,帮忙看一下这样对吗
郭老师
2018 11/26 22:35
你好,对的
84784969
2018 11/26 23:02
好的, 谢谢郭老师,我还想问下发放工资到底是其他应付款社保还是其他应收呀,这个搞不懂
郭老师
2018 11/27 08:48
你好,不客气的,其他应收款其他应付款都可以,看你公司工资发的早晚,你单位先给垫付的记其他应收款,先收钱后给交社保的记其他应付款
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