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开支票付供应商1000多万元,我们已经入账,但是供应商不开具发票,(我们老板也不打算要发票了),我们怎么账务处理,是否需要客户把款项打回我们公司把账走平?

84784984| 提问时间:2018 11/26 14:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
妮哈,没有发票可以正常做账的,汇算清缴调增就可以
2018 11/26 14:54
84784984
2018 11/26 14:57
但是是想让另外一个公司开具发票
84784984
2018 11/26 14:58
老师是供应商不给我们提供发票,我们需要调增?
84784984
2018 11/26 15:01
老师我挂的预付 没有入成本就应该不用调增吧
84784984
2018 11/26 15:03
老师 我想问的是我预付挂账1000万,供应商不提供发票,供应商找另外一个公司给我们开具发票,那我现在挂账的1000万怎么账务处理?
郭老师
2018 11/26 15:04
你好,预付不用调增 没有发票正常做成本,汇算清缴调增,让别人开发票对方是虚开,查到有风险的
84784984
2018 11/26 15:06
不属于虚开,相当于把订单分包出去了 ,那怎么账务处理?
郭老师
2018 11/26 15:08
你好,你从a购买的货物应该给a打款,a给你开发票,如果b给你开了,b就是虚开发票,三流需要一致
84784984
2018 11/26 15:09
你好,那我们让供应商把1000万退回给我们,我们付开发票的公司就可以了是吗
郭老师
2018 11/26 15:12
你好,合同呢,你重新签合同的可以
84784984
2018 11/26 15:19
好的 谢谢
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