问题已解决

你好,老师!我们收到客户给的承兑,借:应收票据,贷:应收账款,我们把票据背书给其他企业贴现,我该怎么做分录?

84785005| 提问时间:2018 11/30 10:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2018 11/30 10:35
84785005
2018 11/30 10:37
老师,我们背书的这个企业钱还没有给我打到公户上,做应收吗?
邹老师
2018 11/30 10:37
你好,到底是背书,还是贴现,背书与贴现借方科目是有所不同的
84785005
2018 11/30 10:38
背书给他,他再把现金打到我们公户上!但是钱还没有打进来
邹老师
2018 11/30 10:39
你好,这样是贴现,背书是支付货款 借;其他应收款 财务费用 贷;应收票据
84785005
2018 11/30 11:01
好的,谢谢!老师,如果对方公司不是金融公司,财务费用就不能入账对吧?
邹老师
2018 11/30 11:06
你好,如果有收取贴现利息,是可以计入财务费用核算的
84785005
2018 11/30 22:13
好的,谢谢!
邹老师
2018 11/30 22:13
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
84785005
2018 11/30 22:49
你好,老师!我们背书的公司,把钱转给我们法定代表人个人了
邹老师
2018 12/01 08:49
你好,应当是转给你单位对公账户,而不是法人代表个人账户的
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