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9月份异地预缴增值税54545.45,11月份本地预缴增值税81818.18,上月留抵增值税198717.53,本月销项税额221926.96。我申报增值税怎么没有预缴增值税金额在主表里,显示本期应补税额23209.43,我把9月份和11月份预缴的增值税合计136363.63填在主表分次预缴税额里期末未交税额负数,校验提交不了。

84785038| 提问时间:2018 12/02 15:37
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 需要预交增值税填到附表四
2018 12/02 15:44
蒋飞老师
2018 12/02 15:45
然后就链接到主表28行了
84785038
2018 12/02 15:47
谢谢老师!我想问一下可以把今年购买的金税盘进行增值税减免申报明细表填报吗?然后剩余的本期应缴税额数,再在附表四本期实际抵减税额里填上,然后本期就不用缴纳税款
蒋飞老师
2018 12/02 15:59
你好! 可以填上的
84785038
2018 12/02 16:01
老师,可不可以这样理解附表四的本期实际抵减税额就是你这个月想要抵减的金额?谢谢!
蒋飞老师
2018 12/02 16:06
你好! 对的。
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