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以前月份入的成本,没发票,凭证已装订,以后月份补发票,那补得发票,我装订到以后月份里,前面附个说明这样可以么?

84784993| 提问时间:2018 12/03 18:04
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学 你好 你没发票的时候没有暂估入账么 如果没有 可以做一份对应的红字发票 然后做一份蓝字发票 账面上反映一下
2018 12/03 18:07
84784993
2018 12/03 18:25
有货单,当时没有发票,以后月份商家给补发票,的这种
84784993
2018 12/03 18:26
肉款手撕票,我放到以后月份凭证里,前面加个说明
bamboo老师
2018 12/03 18:28
有货单,当时没有发票,以后月份商家给补发的这种 以后你可以先暂估入库 借:成本费用等 贷:应付账款——暂估应付账款 等发票到了 借:应付账款——暂估应付账款 贷:应付账款
84784993
2018 12/04 09:00
如果没发票的票据,没过两天我就把货款付给商家了,而商家的发票要好几个月才给我,那从收到商家票据(没发票)到还付货款再到商家把发票给我们,这个整个过程的账务处理应该如何处理呢?麻烦老师了?
bamboo老师
2018 12/04 09:03
有货单,当时没有发票, 借:成本费用等 贷:应付账款——暂估应付账款 商家票据(没发票) 借:应付账款——暂估应付账款 营业外支出 贷:应付账款 成本费用等
84784993
2018 12/04 09:06
什么样的走营业外支出
84784993
2018 12/04 09:07
借营业外支出 贷成本费用,是什么情况时做的
bamboo老师
2018 12/04 09:07
你没有发票的采购 基本都要做营业外外支出
84784993
2018 12/04 09:12
如果没有暂估入账 ,是不是等到收到发票时要把之前的凭证红冲,在重新做个借成本费用,贷应付款的,之前都还完款了,我也要这么做么?发票跨年给的,就不能这样处理了吧?
bamboo老师
2018 12/04 09:16
如果没有暂估 就不需要红冲了 直击做成本费用 发票跨年给的 暂估处理可以的 汇算清缴前收到发票都可以
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