问题已解决

老师,公司9月税局代开专票,开出发票,扣了税款后,又去作废发票,这个怎么做会计分录? 第三季度扣自开普票税款时候,应交的税款里,冲销了9月份作废的专票税款,怎么做会计的分录?

84785031| 提问时间:2018 12/03 21:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2018 12/03 21:31
84785031
2018 12/03 21:33
老师, 是当月作废呢?
王雁鸣老师
2018 12/03 21:35
您好,当月作废的,可以不做分录处理的。也可以按上面的分录处理的。
84785031
2018 12/03 21:37
但是它是代开了,取出来时候就 扣款了。再去作废的。
王雁鸣老师
2018 12/03 21:38
您好,您的意思,是不是交了的增值税怎么做分录啊?如果是的话,直接做分录,借:应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。
84785031
2018 12/03 21:47
对,这一部做了之后,专票 当月又作废这个怎么分录呢?
王雁鸣老师
2018 12/03 21:53
您好,发票按上述的分录,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。交了的增值税分录,借:应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款。
84785031
2018 12/03 22:04
交了增值税,同时也计提了 增值税附加,也是做负数嘛?
王雁鸣老师
2018 12/03 22:08
您好,不是的,增值税附加,做交税的分录,和计提的分录,先做,借:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
84785031
2018 12/03 22:22
那做了交增值税附加计提和 交税,发票作废,这部分应该 怎么做?
王雁鸣老师
2018 12/03 22:24
您好,交增值税附加计提和交税,发票作废,这部分如果不退税,就不需要再做分录了,只是申报时,填写到已交税费栏里,如果退税了,按上述计提了交税的分录,负数处理即可。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~