问题已解决
老师,我收到一份业务招待费的发票,是增值税专用发票,并且我已经认证了,我现在需要把这个发票做进项税转出,该怎么做分录?
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速问速答借管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 应交税费-应交增值税-进项转出
2018 12/05 16:35
84785000
2018 12/05 16:47
那管理费用-业务招待费的金额应该填写含税金额吗?
方老师
2018 12/05 16:57
嗯,业务招待费是含税的金额。
84785000
2018 12/05 17:11
期末的时候我是不是应该把转出的进项税结转到未交增值税?
方老师
2018 12/05 23:28
是的,如果你们月末应交增值税明细结平的话,要把进销项,进项转出都转入未交增值税或转出未交增值税科目。