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2018年11月预收了承租方2019年1月-6月的房租,并给对方开取了发票,应该怎么做账啊?

84785006| 提问时间:2018 12/05 18:17
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 借:银行存款 贷:递延收益(或预收账款) 应交税费-应交增值税
2018 12/05 18:22
84785006
2018 12/05 18:23
是这样的,我们是11月收到的房租,12月给对方开的票
蒋飞老师
2018 12/05 18:31
你好! 可以的
蒋飞老师
2018 12/05 18:32
收款 借:银行存款 贷:应收账款
蒋飞老师
2018 12/05 18:33
开票 借:应收账款 贷:递延收益(或预收账款) 应交税费-应交增值税
84785006
2018 12/05 18:33
11月收到租金 借:银行存款 贷:预收账款 12月给对方开取发票又应该怎么处理呢
蒋飞老师
2018 12/05 18:33
你好! 看上面分录
84785006
2018 12/05 18:34
好的,谢谢
84785006
2018 12/05 18:35
后面可以每月摊销租金不呢
蒋飞老师
2018 12/05 18:41
你好! 对的,以后每月摊销就可以了
蒋飞老师
2018 12/05 18:42
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
84785006
2018 12/05 18:42
谢谢
蒋飞老师
2018 12/05 18:44
不客气, 加油!
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