问题已解决
2018年11月预收了承租方2019年1月-6月的房租,并给对方开取了发票,应该怎么做账啊?
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速问速答你好!
借:银行存款
贷:递延收益(或预收账款)
应交税费-应交增值税
2018 12/05 18:22
84785006
2018 12/05 18:23
是这样的,我们是11月收到的房租,12月给对方开的票
蒋飞老师
2018 12/05 18:31
你好!
可以的
蒋飞老师
2018 12/05 18:32
收款
借:银行存款
贷:应收账款
蒋飞老师
2018 12/05 18:33
开票
借:应收账款
贷:递延收益(或预收账款)
应交税费-应交增值税
84785006
2018 12/05 18:33
11月收到租金 借:银行存款 贷:预收账款 12月给对方开取发票又应该怎么处理呢
蒋飞老师
2018 12/05 18:33
你好!
看上面分录
84785006
2018 12/05 18:34
好的,谢谢
84785006
2018 12/05 18:35
后面可以每月摊销租金不呢
蒋飞老师
2018 12/05 18:41
你好!
对的,以后每月摊销就可以了
蒋飞老师
2018 12/05 18:42
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
84785006
2018 12/05 18:42
谢谢
蒋飞老师
2018 12/05 18:44
不客气,
加油!