问题已解决

请问老板给我拿了一张专票,但是我们不用付钱,钱是别人付掉了,然后开票的时候开给我们的,这个应该怎么做账?

84785045| 提问时间:2018 12/06 10:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;管理费用等科目 贷;营业外收入
2018 12/06 10:30
84785045
2018 12/06 10:32
这是一张可以作为公司的成本发票,那我可以,借:主营业务成本,贷:其他应付款_老板
邹老师
2018 12/06 10:34
你好,我们不用付钱,钱是别人付掉了,那贷方应当是营业外收入才是 啊 根据你提供分录,是老板垫付了,公司最终还是需要支付给老板的是吗?
84785045
2018 12/06 10:35
不是老板付的,但是这样做分录可以吗?把钱打给老板
邹老师
2018 12/06 10:35
你好,不需要支付,那贷方应当计入营业外收入才是的
84785045
2018 12/06 10:35
因为可以是一张可以作为成本的发票,所以不知道这样子操作可以吗
邹老师
2018 12/06 10:37
你好,不需要支付贷方计入营业外收入 如果是垫付了,才计入其他应付款的
84785045
2018 12/06 10:39
那可以当做是老板垫付的吗?
邹老师
2018 12/06 10:39
你好,这个不是当做不当做的问题,而是需要看这个费用实际是谁支付的
84785045
2018 12/06 10:40
那如果按照我这样做,会有什么风险吗?
邹老师
2018 12/06 10:42
你好,如果不是老板垫付,却挂着其他应付款,这样就会导致其他应付款账实不符
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