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公司是房地产中介服务费,小规模企业。成本就是人员工资等,我每个月计提工资的是 计提 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 支付的时候:借:应付职工薪酬 贷:劳务成本。请问什么时候结转这个成本?可以一起在本月结转吗?

84784949| 提问时间:2018 12/06 14:09
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
我每个月计提工资的是 计提 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 支付的时候:借:应付职工薪酬 贷:劳务成本。请问什么时候结转这个成本?可以一起在本月结转吗? 为什么要放劳务成本里?
2018 12/06 14:10
84784949
2018 12/06 14:11
我之前问别的老师,别的老师就说让我放到劳务成本。
84784949
2018 12/06 14:11
那怎么做才合适。这一块儿的成本也就只有人员工资了
佟老师
2018 12/06 14:13
直接放到管理费用就可以了
84784949
2018 12/06 14:16
您的意思就是说这样做分录:借管理费用工资 贷应付职工薪酬贷 借应付职工薪酬贷库存现金
佟老师
2018 12/06 14:20
对,一般服务企业这样处理就可以了
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