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老师,我们之前预付房租三个月,做了一个预付账款的分录,然后每个月都预提房租,现在第二个月收到发票了,请问怎么做分录,之前的如何冲销,下个月房租费用的分录又如何填写

84785002| 提问时间:2018 12/07 10:01
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 现在第二个月收到发票了,冲销之前暂估分录 然后 借;管理费用等科目 贷;预付账款 下个月房租费也是比照这个处理
2018 12/07 10:02
84785002
2018 12/07 10:26
老师,分录能具体写一下吗
邹老师
2018 12/07 10:34
你好 现在第二个月收到发票了,冲销之前暂估分录 借;应付账款——暂估 贷;管理费用 然后 借;管理费用等科目 贷;预付账款 下个月房租费也是比照这个处理
84785002
2018 12/07 10:44
老师,我们上个月是这样做分录的付款时:借预付账款,贷银行存款 预提房租的:借主营业务成本,贷预提费用,我就是想问一下,之前的这个怎么冲
邹老师
2018 12/07 10:45
你好,冲销 借;预提费用 贷;主营业务成本 取得发票 借;主营业务成本 贷;预付账款
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