问题已解决

老师,我们有个供应商在我司买了产品50000元,同时需要我们开票给他,产生了税金2000元,这52000元的需要从我们欠对方货款中扣除,请问内账这笔分录如何做!

84784948| 提问时间:2018 12/07 17:12
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大秦老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
借:应付账款52000 贷:主营业务收入50000 贷:应交税金2000
2018 12/07 17:15
84784948
2018 12/07 17:17
我们内账的税费都不记入应交税金科目的,记入管理费用~税金
大秦老师
2018 12/07 17:21
可以,计入管理费用更合理些
84784948
2018 12/07 17:24
计入管理费用这笔分录就不平衡了
大秦老师
2018 12/07 17:25
应付账款改作50000
84784948
2018 12/07 17:36
应付账款~50000 管理费用~2000 营业收入~52000
大秦老师
2018 12/07 17:49
是的,可以这样做的
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