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上个月的业务招待费 借:管理费用-业务招待费 应交税金-进项税,贷 银行存款,这个月把这一笔进项税转出了,这个月该怎么处理这个分录?

84785037| 提问时间:2018 12/09 16:25
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学 你好 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2018 12/09 16:26
84785037
2018 12/09 16:34
请问老师 月底是这样平掉吗?
bamboo老师
2018 12/09 16:37
你分录正确的 月底是这样平掉
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