问题已解决

老师,上个月认证的增值税专用发票这个月初报税要体现在进项税额里吗?我们这个月没有销项要留待以后扺扣,请问填在哪一栏呢?谢谢老师!

84785019| 提问时间:2018 12/11 11:56
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
您好,附表二不用体现,主表体现就可以了。
2018 12/11 12:11
84785019
2018 12/11 13:34
老师我是上个月底认证的,主表里没有这笔进项,怎么办呢
吴月柳
2018 12/11 17:11
你增加进项税时有没导入已认证的?
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