问题已解决
2018年租的地,只是先期付了90%的租地款,分录:借:其他应收款 贷:银行存款,现在到2018年末了,尾款结不了,对方也开不来发票。2019年若开来发票,直接进入2019年成本,冲其他应收款款!汇算18年时不考虑,这样做可以吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,要看现在您租的地是否是归您公司使用。如果您公司已经为实际使用人,那么您需要按月摊销租地款的哈。
2018 12/13 15:12
84784949
2018 12/13 15:45
这地原是分支机构租的,钱是总公司付的,挂在总公司账上,后来分支机构没筹建起来。这笔钱一直挂在总机构上,请教老师,可以在总机构分摊吗?
小小刘老师
2018 12/13 15:48
您好,可以啊。只要你公司内部有相关的文件或者股东会有决议就可以。
84784949
2018 12/13 15:55
现在没有发票最终金额不知道,2018年账上我可以不石分摊吗?等2019年开出发票,账我记在2019年,汇算清缴能通过专项申报把这笔成本计入2018年吗?
小小刘老师
2018 12/13 15:58
您好,其实我觉得你可以先按照目前付款的金额先摊销租金,日后如果有变化再调整就好啦,这样也更符合会计谨慎性原则。
84784949
2018 12/13 17:15
请教老师,我就想知道,假定这笔租金记在2019年账上,18年汇算清缴前通过专项申报可以把这笔租金记入在2018年成本中吗税前扣除?
小小刘老师
2018 12/13 17:35
你好,可以的。只是要麻烦点哈