问题已解决
你好老师,员工发放福利,先预付给供应商款项,之后开发票冲预付款。账务处理:借方预付账款贷方银行存款,冲回:借方是应付职工薪酬代扣款贷方预付账款。预付账款是负债类科目吧,这样对吗?
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速问速答你好!预付账款是资产类科目。建议看一下基础会计科目介绍。分录 :借 预付账款 贷 银行存款 发放时 借 应付职工薪酬 贷 预付账款
2018 12/13 16:38
84785011
2018 12/13 16:55
那如果我们没有拿到货物,直接做借方预付账款贷方银行存款,是不是不平衡
汪晨老师
2018 12/13 16:58
你好!预付账款,就是核算预付的款项。
84785011
2018 12/13 16:58
那冲回时为什么还要做一步
84785011
2018 12/13 16:58
直接一步分录可以吗
汪晨老师
2018 12/13 17:05
你好!直接一步,为 借 库存商品 贷银行存款 发放也就是借应付职工薪酬 贷 库存商品。
没收到货款,中间用预付账款核算,收到时,借 库存商品 贷 预付账款就可以了。这样发放时 也是 借 应付职工薪酬 贷 库存商品
84785011
2018 12/13 17:17
如果直接一步用预付账款不做冲回,那是不是意味着预付账款越积越多。我指的是这个
汪晨老师
2018 12/13 17:18
你好!是的!预付账款就越来越多
84785011
2018 12/13 17:18
好的谢谢老师
汪晨老师
2018 12/13 17:18
不客气!满意请给五星好评!