问题已解决
上个月有一张发票对方开错了,这个月已经重开给我了,但是进项税上个月我已经全额抵扣结转了,实际上个月没有抵扣,这个月才能抵扣,那我账上怎么处理呢
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速问速答同学 你好
请问上个月开错的发票对方没有作废红冲么
你上月收到发票的分录可以写一下么
2018 12/14 14:15
84785010
2018 12/14 14:21
借,主营业务成本210.34
应交增值税~进项税33.66
贷,银行存款244
bamboo老师
2018 12/14 14:24
但是进项税上个月我已经全额抵扣结转了,实际上个月没有抵扣,这个月才能抵扣,
那你上面这句话什么意思
84785010
2018 12/14 14:28
我是这个月才知道这张票开错了。我们税务申报是出纳在做,账是我在做,也就是税务申报没有抵扣这张票,但账上我是做了抵扣处理,所以我不知道现在这个账上应交增值税比实际交的少33.66,我该怎么做账把它做平
bamboo老师
2018 12/14 14:32
你可以把上个月的进项转出 然后这个月的正常入账认证申报抵税