问题已解决

老师,我想请问下,我公司8月份已经开出了一张机动车统一发票(自己开给自己上牌用的,视同销售),账面上当月已经入了固定资产,这几个月也是正常计提折旧。但是因为车子问题,领导说不要这台车了,我该怎做账?

84785016| 提问时间:2018 12/16 18:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
阿水老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
学员你好, 如果车就不用了,可以进行报废处理。
2018 12/16 19:45
84785016
2018 12/16 21:17
老师,实际上车是不存在的,账务上怎么处理?
阿水老师
2018 12/16 21:24
学员你好, 实际上车不存在的,, 那你入账的固定资产是什么。。
84785016
2018 12/17 06:05
因为车还没提回来,厂家给了合格证复印件,我们就先开票了,当月(8月份)已经入车辆固定资产,也已经计提折旧几个月啦。现在因为车有问题要把这个票冲红
阿水老师
2018 12/17 11:25
学员你好, 这种情况建议你做会计差错更正。 东西都没到就入账并计提折旧的做法不对。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~