问题已解决
老师,我想请问下,我公司8月份已经开出了一张机动车统一发票(自己开给自己上牌用的,视同销售),账面上当月已经入了固定资产,这几个月也是正常计提折旧。但是因为车子问题,领导说不要这台车了,我该怎做账?
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速问速答学员你好,
如果车就不用了,可以进行报废处理。
2018 12/16 19:45
84785016
2018 12/16 21:17
老师,实际上车是不存在的,账务上怎么处理?
阿水老师
2018 12/16 21:24
学员你好,
实际上车不存在的,,
那你入账的固定资产是什么。。
84785016
2018 12/17 06:05
因为车还没提回来,厂家给了合格证复印件,我们就先开票了,当月(8月份)已经入车辆固定资产,也已经计提折旧几个月啦。现在因为车有问题要把这个票冲红
阿水老师
2018 12/17 11:25
学员你好,
这种情况建议你做会计差错更正。
东西都没到就入账并计提折旧的做法不对。