问题已解决

原来的会计把我公司17年第一季度的所得税,4月份缴纳的,把应提的所得税做成了借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交所得税。请问老师现在我应如何调整?若不调整有何影响?

84785017| 提问时间:2018 12/16 23:00
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,红字冲销重做一张分录
2018 12/16 23:12
84785017
2018 12/17 07:30
那是17年发生的了若现在红冲不是会影响18年的利润了吗
庄老师
2018 12/17 08:16
你好,其实所得税汇清前可以这样做,
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