问题已解决

老师,劳务公司开票10万,差额5%计税,这个怎么做会计分录?

84784993| 提问时间:2018 12/17 23:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
一般纳税人差额纳税会计分录: 1.收到劳务派遣费时 借:银行存款100000 贷:主营业务收入99857.14 应交税费——简易计税(计提)142.16 2.支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 3.差额扣税时 借:应交税费——简易计税(扣减) 贷:主营业务成本 4.申报纳税时 借:应交税费——简易计税(缴纳) 贷:银行存款
2018 12/17 23:35
84784993
2018 12/18 00:08
哇,老师,做的好深刻,那么这样做了劳务这块需要每月给他们做个税申报吗?申报是按照差额的部分申报还是10万申报
庄老师
2018 12/18 00:10
你好,按差额申报交税142.86
84784993
2018 12/18 00:13
个人劳务报酬就是支付给派遣员的工资不用申报,但是要做工资表对吧。142.16是按多少的差额算出来的?
庄老师
2018 12/18 07:42
你好,142.16元税额是按收100000元后支付工资社保费和公积金97000元后余额3000元的差额算出来
84784993
2018 12/18 08:32
哦哦,支付工资社保这块我们每月需要申报吗?
庄老师
2018 12/18 09:20
你好,支付工资社保每月要申报
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~