问题已解决
老师,跨年的发票没有作废也没有入账如何处理



你好,没有作废就需要按正常发票入账,没有入账就需要补入账的
2018 12/19 09:36

84784997 

2018 12/19 09:40
那如果我在这个月补入账,然后在这个月开红字发票可以吗?然后税务上如何处理

邹老师 

2018 12/19 09:42
你好,可以的
开具负数发票就按正数发票减去负数发票之后金额申报

84784997 

2018 12/19 09:47
不需要去做去年的更正申报?直接做在这个月吗?

邹老师 

2018 12/19 09:50
你好,需要做去年申报表的更正
这个月红冲,然后按红冲之后的收入申报纳税