问题已解决

老师,我想问一个问题。我们今年7月初重新建账,有一个应收账款的期初余额少入了,现在发现了,该怎么做会计处理?

84784986| 提问时间:2018 12/20 15:27
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三宝老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
当时你们账怎么平的?现在好多软件都有反结账功能,你反接账到期初,调整应收账款期初余额吧
2018 12/20 15:30
84784986
2018 12/20 15:36
这是我前任会计做的,具体我也不清楚。报表都出来了,反结账不现实,应该有调整的会计分录吧?
三宝老师
2018 12/20 15:38
那你查出当时怎么平的,一个应收少了,其他地方肯定也有错误。查到才可以调整啊
84784986
2018 12/20 15:46
我直接借应收账款,贷主营业务收入可以吗
三宝老师
2018 12/20 15:49
你这样要交增值税和所得税
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