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公司请劳务外包公司帮我公司代发工资,对方差额纳税,公司代发工资部分和他收取的服务费都开具的是*人力资源服务费*服务费,只是代发工资部分是普票0税率,收取的服务费是专票。这两部分都计入管理费用吗?所得税汇算清缴时可以全额税前扣除吗?

84784966| 提问时间:2018 12/21 13:25
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
可以的,可以计入管理费用,所得税汇算清缴可以全额扣除
2018 12/21 13:25
84784966
2018 12/21 13:26
工资部分不用计入应付职工薪酬了是吗老师
辜老师
2018 12/21 13:27
可可以通过应付职工薪酬核算的
84784966
2018 12/21 13:27
好的!如果对方不是选择差额纳税,他给我都开具增值税发票我可以
84784966
2018 12/21 13:28
抵扣吗
辜老师
2018 12/21 13:29
劳务公司一般都是差额纳税的,他们的专票,你们是可以抵扣的
84784966
2018 12/21 13:30
那他们现在给我开的这个人力资源服务费是我们发的工资,他开这个名称没问题是吧
84784966
2018 12/21 13:30
不用给我们开劳务费是吧
辜老师
2018 12/21 13:35
代发工资部分名目一般是劳务费
84784966
2018 12/21 13:38
可现在我收到的都是人力资源服务,服务费
84784966
2018 12/21 13:38
有问题吗
辜老师
2018 12/21 13:39
代发工资那一块应该不是服务费的开票名目
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